4月24日,集團公司組織召開年終決算審計專題會,總結了2023年度決算審計工作。集團財務管理部負責人、建投能源、新天綠色能源、建投交通、建投雄安、建投水務等主要直管公司總會計師、集團及主要直管公司決算負責人員,中審亞太、利安達、安永、信永中和、中興華、圣諾等會計師事務所負責人及項目主審參加會議。
會議要求,各直管公司要充分運用財務決算審計工作成果,與事務所保持有效溝通,不斷提高會計信息質量。一是要認真梳理決算審計中發現的問題,制定整改措施,并嚴格落實到位。同時深入分析原因,舉一反三,防止類似問題重復發生。二是要高度重視會計師事務所提出的管理建議,并以此為契機,規范財務管理流程,提高合規性風險防控能力。三是要加強與會計師事務所的溝通,建立長期穩定的合作關系。各會計師事務所也要充分發揮專業優勢,為集團系統企業提供精準、高效的審計和咨詢服務,共同促進集團財務工作水平的提高。
會上,各決算審計機構匯報了審計中發現的主要問題,對集團系統企業財務工作提出了管理建議。各直管公司總會計師和決算負責人員就決算審計工作中遇到的問題進行了深入交流和探討。
本次決算審計專題會的召開,總結了集團公司2023年度決算審計工作,為準確反映集團財務狀況和經營成果、進一步提高集團財務管理水平奠定了良好的基礎。
(集團財務管理部 供稿)